Deutsch
Germany.ruГруппы → Архив Досок→ Налоги (Steuer)

возврат налога, страховой случай

441  1 2 все
Valera7715 прохожий29.10.11 18:32
NEW 29.10.11 18:32 
у меня произошёл Autounfall, автомобиль чисто 100% рабочий, я плачу налог 19%. Страховка противника вернула затраты на ремонт машины, адвоката и оценщика - везде нетто-суммы, далее мой адвокат отнял, от мне полагающейся премии, свой налог 19% и налог за оценщика 19% (где-то 300 евро) и на счёт мне переводит только остаток премии. я так понимаю я могу этот налог вернуть от финанцамта?
1. как мне вернуть налог от ФА? ежемесячный налоговый отчёт делаю сам, в какую графу занести?
2. налог на починку машину, я так понимаю я тоже должен заплатить мастерской? У меня нет пока счёта от мастерской, как правильно в этом случае поступить, и возвращается ли этот налог?
3. должен ли я заносить расходы на ремонт, адвоката и т.д., в свои расходы фирмы? я их не оплачивал, оплату расходов раскидывал адвокат
4. премия (Nutzungsausfall+Kostenpauschale) - является доходом предприятия?
заранее спасибо за ответы
#1 
Juergen7 коренной житель02.11.11 08:44
Juergen7
NEW 02.11.11 08:44 
в ответ Valera7715 29.10.11 18:32
Всё верно, так как вы можете возвращать VoSt.
В ответ на:
мой адвокат отнял, от мне полагающейся премии, свой налог 19% и налог за оценщика 19% (где-то 300 евро) и на счёт мне переводит только остаток премии. я так понимаю я могу этот налог вернуть от финанцамта?

Если ремонтная мастерская делала расчёт напрямую со страховой компанией, то от мастерской вы должны были получить счёт, об уплате НДС. Его указывают в Декларации по НДС в строке 66,
стр. 2.
Если страховая компания вам выплатила ущерб согласно смете оценьщика, то вам надо отдать машину в ремонт и получить счёт с НДС. Эту НДС вы можете, получить указав в тойже строке.
В ответ на:
налог на починку машину, я так понимаю я тоже должен заплатить мастерской? У меня нет пока счёта от мастерской, как правильно в этом случае поступить, и возвращается ли этот налог?

В том случае, если мастерская будет иметь дело только с вами, см. выше, для возврата НДС вам нужен счёт от мастерской с указаной НДС. Вам надо поступать, также, как и сдругими счетами, которые вам выставляют.
В ответ на:
должен ли я заносить расходы на ремонт, адвоката и т.д., в свои расходы фирмы? я их не оплачивал, оплату расходов раскидывал адвокат

Да это ваши расходы.
В ответ на:
премия (Nutzungsausfall+Kostenpauschale) - является доходом предприятия?

Это не доход, это Versicherungsentschädigung. Соответствено уменьшает ваши выше указаные расходы.

#2 
Daddy Cool коренной житель02.11.11 10:36
NEW 02.11.11 10:36 
в ответ Juergen7 02.11.11 08:44
В ответ на:
Это не доход, это Versicherungsentschädigung. Соответствено уменьшает ваши выше указаные расходы.

точно уменьшает расходы? а не увеличивает доходы?
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#3 
Juergen7 коренной житель02.11.11 11:17
Juergen7
NEW 02.11.11 11:17 
в ответ Daddy Cool 02.11.11 10:36
Это не Erlös, а Periodenfremde Ertrаg, теоретически относится к доходам, но не связан на прямую с предпринимательской деятельностю.
Соответствено для меня это уменьшение соответствующих расходов связаных с этим страховым случаем.
#4 
Daddy Cool коренной житель02.11.11 11:27
NEW 02.11.11 11:27 
в ответ Juergen7 02.11.11 11:17, Последний раз изменено 02.11.11 11:28 (Daddy Cool)
эт оя понимаю.
Но я провожу такие операции на конто Versicherungsentschädigungen, которое относится к Einnahmen, а не на KFz-Reparaturen с обратным знаком. Соответственно не расходы уменьшаются, а доходы увеличиваются. Saldierungsverbot, так сказать.
Впрочем, это тонкости.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#5 
Wladdi! коренной житель02.11.11 13:10
Wladdi!
NEW 02.11.11 13:10 
в ответ Juergen7 02.11.11 11:17
да, это конечно тонкости... но...
это не "Periodenfremde Erträge" (и почему Periodenfremd - если это произошло в одном году? скорее уж тогда "Betriebsfremde Erträge" - следуя логике Вашего объяснения...)
а именно конто "Versicherungsentschädigungen"...
умница и красавица
#6 
Juergen7 коренной житель02.11.11 13:13
Juergen7
NEW 02.11.11 13:13 
в ответ Daddy Cool 02.11.11 11:27
В ответ на:
Но я провожу такие операции на конто Versicherungsentschädigungen,

Так а я о чём? О том же счёте.
В ответ на:
которое относится к Einnahmen, а не на KFz-Reparaturen с обратным знаком. Соответственно не расходы уменьшаются, а доходы увеличиваются. Saldierungsverbot, так сказать.

Так это мне известно, а вот автору оффтопика нет. Ну ответил бы я, что это Erträge. А он возьмёт о пробьёт это как USt-pflichtige Einnahmen. Вот я и назвал, Versicherungsentschädigung.
Это действительно тонкости.

#7 
Juergen7 коренной житель02.11.11 13:31
Juergen7
NEW 02.11.11 13:31 
в ответ Wladdi! 02.11.11 13:10
В ответ на:
это не "Periodenfremde Erträge" (и почему Periodenfremd - если это произошло в одном году?

Согласен, в этом случае это не "Periodenfremd", только если возврат от страховой компании в другом году.
В ответ на:
скорее уж тогда "Betriebsfremde Erträge" - следуя логике Вашего объяснения

А вот этого я не утверждал. И если с логикои всё нормально, то к такому выводу трудно прийти.
То что я имел в виду под: "не связан на прямую с предпринимательской деятельностю...", касается того, что деятельност предпринимателя не заключается в том, чтобы получать от страховок
Еntschädigung. Этим занимаются мошенники.
#8 
Daddy Cool коренной житель02.11.11 13:34
NEW 02.11.11 13:34 
в ответ Juergen7 02.11.11 13:13
В ответ на:
А он возьмёт о пробьёт это как USt-pflichtige Einnahmen.

или Ausgaben mit VSt-Abzug
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#9 
Juergen7 коренной житель02.11.11 13:42
Juergen7
NEW 02.11.11 13:42 
в ответ Daddy Cool 02.11.11 13:34
В ответ на:
или Ausgaben mit VSt-Abzug

Я думаю, что так он не сделает.
#10 
Valera7715 прохожий02.11.11 13:48
NEW 02.11.11 13:48 
в ответ Juergen7 02.11.11 13:42
Спасибо огромное за ваше объяснения!
Можно я ещё уточню: Счёт на ремонт машины+адвокат+оценщик, я это вообще не платил, также как и сумма, которую перевела страховка тоже не мне на конту приходила. Т.е. адвокату всё на конту пришло, а он уже раскидал эти суммы кому как.
Я веду EÜR, и раньше я записывал только расходы/доходы, которые реально поподали на мой банк или кассу. В этом случае у меня какой-то фиктивный случай, я не платил, а должен записать сумму всех расходов себе, также как и полный Entschädigung von Versicherung?
У меня 7200 нетто ремонт+900 нетто адвокат+900 нетто оценщик,со страховки я думаю такие же цифры пришли (9000 + моя премия 300). Реально я сейчас лиш оплатил налог (300 е.).
Я формуляр EÜR давно уже не делал, там есть графа куда занести, доходы типа от страховки, безналоговые? И с этого дохода я должен заплатить подоходный налог тогда?
#11 
Daddy Cool коренной житель02.11.11 13:53
NEW 02.11.11 13:53 
в ответ Valera7715 02.11.11 13:48, Последний раз изменено 02.11.11 13:54 (Daddy Cool)
если все прошло мимо вас, вам надо только фактическую уплату USt через себя провести и все. Наши ученые разглагольствования касались случая, когда возмещение на ваш счет пришло и его как-то учитывать надо. ВАм это не нужно.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#12 
Juergen7 коренной житель02.11.11 14:41
Juergen7
NEW 02.11.11 14:41 
в ответ Valera7715 02.11.11 13:48
В ответ на:
У меня 7200 нетто ремонт+900 нетто адвокат+900 нетто оценщик,со страховки я думаю такие же цифры пришли (9000 + моя премия 300). Реально я сейчас лиш оплатил налог (300 е.).

Судя по всему всё разрулил адвокат. Вам надо провести только НДС 300,00 через вашу декларацию по НДС в качестве VoSt.
В ответ на:
Я формуляр EÜR давно уже не делал, там есть графа куда занести, доходы типа от страховки, безналоговые? И с этого дохода я должен заплатить подоходный налог тогда?

Я думаю вам не надо указывать эти расходы и возмещение от страховки. Подоходный налог с возмещения от страховой компании вам не надо будет уплачивать.
#13 
krupie постоялец02.11.11 15:56
krupie
02.11.11 15:56 
в ответ Juergen7 02.11.11 14:41
Hallo Jungs,
ich hätte alle gebucht.
#14 
Daddy Cool коренной житель02.11.11 15:58
NEW 02.11.11 15:58 
в ответ krupie 02.11.11 15:56
в биланце может и да. А в EÜR зачем?
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#15 
elena.k коренной житель02.11.11 16:12
elena.k
NEW 02.11.11 16:12 
в ответ Daddy Cool 02.11.11 15:58
Тоже считаю, что нЕзачем. Я бы и в балансе ничего не стала проводить, кроме уплаченного НДС.
#16 
Juergen7 коренной житель02.11.11 16:38
Juergen7
NEW 02.11.11 16:38 
в ответ elena.k 02.11.11 16:12
В балансе я бы такие вещи провёл.
#17 
elena.k коренной житель02.11.11 18:13
elena.k
NEW 02.11.11 18:13 
в ответ Juergen7 02.11.11 16:38
Почему? Всё же регулируется между мастерской и страховкой. Страховка обычно присылает манданту счёт на НДС и копию счёта автомастерской. Я только НДС и Selbstbeteiligung провожу, никаких вопросов при проверках не было.
#18 
Valera7715 прохожий02.11.11 21:55
NEW 02.11.11 21:55 
в ответ Daddy Cool 02.11.11 13:53
Спасибо, всё очень чётко и доступно обьяснено
#19 
Valera7715 прохожий02.11.11 21:58
NEW 02.11.11 21:58 
в ответ Juergen7 02.11.11 16:38
Спасибо огромное, особенно за графу, куда налог надо писать
#20 
1 2 все