Basis и gemeinsame Veranlagung
Что-то я запуталась.
Имеем мужа, зарабатывающего ОК и имеющего 3 налоговый класс.
Имеем жену, работающую то тут, то там. Жена среди прочего проработала в прошлом году 3 месяца на базис в одной конторе.
При составлении налоговой декларации работу на базис не упоминали, т.к. она же steuerfrei.
Теперь ФА спрашивает, что с этой работой, потому что у них есть Meldung на нее. Это чего такое вообще? Значит, она не steuerfrei? Или как оно высчитывается вообще? И почему такая печаль?


работа на базис (geringfügige Beschäftigung) тоже steuerpflichtig. Frei она только от соц. страхования. Но!
Подоходный налог может платить работодатель 2%. Или, что тоже бывает, когда работодатель хочет эти 2% съэкономить, то оформляется через Elstam, тоесть с налоговым классом. В этом случае Lohnsteuerbеscheinigung отправляется в ФА. И этот доход тоже нужно указывать в годовом отчёте.
нет. Это вообще была не работа, а практика.


недавно столкнулся именно с подобным случаем. Работдатель замельдовал работника на базисе не как миниджоб, в результате ФА требует налог - если только работодатель не изменит мельдунг...
а моего провели по классу 3 и не удержали.
ну по третьему с месячной зарплаты в 450€ и не удержишь
тут финанцамту главное чтобы доход в годовой отчёт внесли, там налог и стянут.
ну по третьему с месячной зарплаты в 450€ и не удержишь
так у него была уже одна работа по классу 3 - должны были по 6-му ж.
в обшщем, хомут на хомуте. Человек спокойно себе жил, зная, что у него миниджоб. И тут здрасьте..
А работодателю что-то с этого будет, если он мельдунг исправит? Должен он больше заплатить чего-нибудь?


А работодателю что-то с этого будет, если он мельдунг исправит? Должен он больше заплатить чего-нибудь?
да, 2% pauschalsteuer
Из за этих 2% некоторые работодатели и оформляют с налоговым классом, что бы паушальный налог съэкономить