Вход на сайт
Есть вопрос
714
NEW 05.11.13 19:57
Привет всем. Есть вопросик.
Ситуация: есть должник который должен по счету Х денег. Счет (+мерверштойер 19%) выставлен 3 месяца назад. Оплата в сумме (условно) 100 евро произвделена в этом месяце.
В какую графе в уизатцштойерфоранмельдунг вамсывается эта сумма 100 евро?
Ситуация: есть должник который должен по счету Х денег. Счет (+мерверштойер 19%) выставлен 3 месяца назад. Оплата в сумме (условно) 100 евро произвделена в этом месяце.
В какую графе в уизатцштойерфоранмельдунг вамсывается эта сумма 100 евро?
06.11.13 10:54
в ответ бухгалтер2009 06.11.13 10:10
нет, сумма не оговореная, просто есть должник, который не оплатил счет, я воспользовался в итоге услугами герихьтфольциера и должник оплатил ему, а фольциер уже мне...
то есть ввело в ступор в то, что если например, меня попросят предъявить мой счет на эту сумму я не его не предъявлю, могу только основной большой счет предъявить, датированный тремя месяцами ранее....
прошу прощения за наивный вопрос, но просто пытаюсь понять
то есть ввело в ступор в то, что если например, меня попросят предъявить мой счет на эту сумму я не его не предъявлю, могу только основной большой счет предъявить, датированный тремя месяцами ранее....
прошу прощения за наивный вопрос, но просто пытаюсь понять
NEW 06.11.13 11:40
в ответ Juergen7 06.11.13 11:34
Юрген,я понимаю, что возможно хоатично, но....
не хотелось говорить, но если так сложно то поясню, все время все мои дела вела бухгартел, 3 дня назад она попала в аварию, точнее ее сбила машина, сейчас в реанимации в очень тяжелом состоянии, живет она в другом городе, 40 км от меня, была бы возможность, я бы конечно ее спросил, но с трубкой во рту и под аппаратом она к сожалению не может мне ответить....
в любом случае, спасибо всем за ответы и за помощь!
не хотелось говорить, но если так сложно то поясню, все время все мои дела вела бухгартел, 3 дня назад она попала в аварию, точнее ее сбила машина, сейчас в реанимации в очень тяжелом состоянии, живет она в другом городе, 40 км от меня, была бы возможность, я бы конечно ее спросил, но с трубкой во рту и под аппаратом она к сожалению не может мне ответить....
в любом случае, спасибо всем за ответы и за помощь!
NEW 06.11.13 13:00
в ответ anello 06.11.13 11:40
В вашем случае лучше обратится в налоговую к делопроизводителю в Umsatzsteuervoranmeldungsstelle и обьяснив ситуацию попросить отсрочку подачи декларации на месяц и спокойно разобратся во всём или найти бухгалтера.
Декларация по НДС подаётся или раз в месяц, или раз в квартал или годовая декларация.
Декларация по НДС подаётся или раз в месяц, или раз в квартал или годовая декларация.
NEW 06.11.13 14:40
Понимаете, если вы по резулътатам года делаете Bilanz, то тогда скорее всего вы делаете ваши Umsatzsteuervoranmeldungen по принципу vereinbarten Entgelte,
и тогда выше обозначенную сумму возможно вообще Не надо нигде указыватъ, т.к. она уже была (в полной величине выставленного вами счета) заявлена в предыдущем
Umsatzsteuervoranmeldung.
Во втором же случае (Einnahmen-Überschuss-rechnung) обычно действует другой принцип отчетности (vereinnahmten Entgelte) и тогда именно ту сумму, что вы получили, вы и должны
занести в в поле 81.
Однако естъ и исключения из правил тоже...
Если сумма не болъшая, а Umsatzsteuervoranmeldung в общем и целом готов, ну тогда внесите эту полученную сумму в графу 81.
А потом, если вы выясните, что это была ошибка, но вы всегда имеете право сдатъ повторный Umsatzsteuervoranmeldung.
в ответ anello 05.11.13 19:57
В ответ на:
вы в финанцамт Bilanz подаете или Einnahmen-Überschuss-rechnung?
вы в финанцамт Bilanz подаете или Einnahmen-Überschuss-rechnung?
Понимаете, если вы по резулътатам года делаете Bilanz, то тогда скорее всего вы делаете ваши Umsatzsteuervoranmeldungen по принципу vereinbarten Entgelte,
и тогда выше обозначенную сумму возможно вообще Не надо нигде указыватъ, т.к. она уже была (в полной величине выставленного вами счета) заявлена в предыдущем
Umsatzsteuervoranmeldung.
Во втором же случае (Einnahmen-Überschuss-rechnung) обычно действует другой принцип отчетности (vereinnahmten Entgelte) и тогда именно ту сумму, что вы получили, вы и должны
занести в в поле 81.
Однако естъ и исключения из правил тоже...
Если сумма не болъшая, а Umsatzsteuervoranmeldung в общем и целом готов, ну тогда внесите эту полученную сумму в графу 81.
А потом, если вы выясните, что это была ошибка, но вы всегда имеете право сдатъ повторный Umsatzsteuervoranmeldung.
умница и красавица