Deutsch
Germany.ruГруппы → Архив Досок→ Налоги (Steuer)

Вопрос по бухгалтерии GmbH & Co.KG

437  
бухгалтер2009 старожил29.03.15 14:45
NEW 29.03.15 14:45 
Я плохо знаю бухгалтерию для GmbH & Co.KG и столкнулась с вопросом, как "бУхать" движение денег от GmbH к KG и обратно и как "бУхать" их в JA?
Имеется перевод денег от KG к GmbH, в Rewe GmbH приход денег на #523 - Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis, Personengesellschaft)(SKR03, с которым я никогда не работала) и соответственно корреспондирующий счет KG #1701 (JA 2012) (so,Verbindlichkeiten Verw.GmbH) и # 507 (2013 год, текущая бухгалтерия) (Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Kapitalges.) .
Кроме того, в KG есть еще и Interimskonto # 1792 (übrige so.Verbindlichkeiten).
У кого есть опыт в этой теме, плиз, подскажите, какими Konten в JA пользоваться для взаиморасчетов?. Спасибо заранее за любую инфу!
#1 
Macasault посетитель29.03.15 19:29
Macasault
NEW 29.03.15 19:29 
в ответ бухгалтер2009 29.03.15 14:45
К Verbundene Unternehmen это не имеет никакого отношения. Это из другой оперы. Через Verrechnungskonten (1701) проводить, если речь идёт взаиморасчётах. Но вы гляньте в Gesellschaftsvertrag. Это может быть и зарплата, которую ГмбХ получает за руководство.Тогда это доход.
#2 
бухгалтер2009 старожил29.03.15 19:38
NEW 29.03.15 19:38 
в ответ Macasault 29.03.15 19:29
К сожалению у меня нет Gründungsunterlagen. Зарплаты точнo нет. Просто деньги перебрасывали со счета на счет, когда в банке не было денег.
A #1701 так и оставлять в JA?
#3 
Macasault посетитель29.03.15 20:58
Macasault
NEW 29.03.15 20:58 
в ответ бухгалтер2009 29.03.15 19:38
1701 идёт автоматически в Bilanz als Sonstige Verbindlichkeiten. А это и есть Sonstige Verbindlichkeiten.
#4 
бухгалтер2009 старожил29.03.15 21:27
NEW 29.03.15 21:27 
в ответ Macasault 29.03.15 20:58
Спасибо
#5 
бухгалтер2009 старожил01.04.15 12:52
NEW 01.04.15 12:52 
в ответ бухгалтер2009 29.03.15 14:45
Не хочется сотдавать новую ветку, поэтому задам вопрос в этой:
переняла все Buchungen из другой программы, где был заложен Ist-Versteuerung. При этом Umsatz больше 500 тыс., т.е долженд быть Soll-Versteuerung.
Моя программа Lexware Premium этого "постфактум" не делает, т.е. придется мануально umbuchen.
С моей точки зрения мне просто надо все UST nicht fällig, кроме перенятой суммы из предыдущего отчетного года, umbuchen на UST 19% 31.12., т.к. все Voranmeldungen уже были отосланы.
Буду благодарна за любую инфу по этой теме!
#6 
Juergen7 коренной житель01.04.15 13:36
Juergen7
01.04.15 13:36 
в ответ бухгалтер2009 01.04.15 12:52
В том случае если билансирующие перешли на Ist-Versteuerung, я провожу выставленные, но не оплаченные счета:
Debitor an UST nicht fällig
Debitor an Netto-Rechnungsbetrag
при оплате:
Bank an Debitor
USt nicht fällig an USt
#7 
бухгалтер2009 старожил01.04.15 13:59
NEW 01.04.15 13:59 
в ответ Juergen7 01.04.15 13:36
Почитала закон, не надо ничего менять, поменяют в след.году. Кто мне мешал прочитать раньше?
Спасибо!
#8