Вход на сайт
Вопрос по бухгалтерии GmbH & Co.KG
437
NEW 29.03.15 14:45
Я плохо знаю бухгалтерию для GmbH & Co.KG и столкнулась с вопросом, как "бУхать" движение денег от GmbH к KG и обратно и как "бУхать" их в JA?
Имеется перевод денег от KG к GmbH, в Rewe GmbH приход денег на #523 - Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis, Personengesellschaft)(SKR03, с которым я никогда не работала) и соответственно корреспондирующий счет KG #1701 (JA 2012) (so,Verbindlichkeiten Verw.GmbH) и # 507 (2013 год, текущая бухгалтерия) (Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Kapitalges.) .
Кроме того, в KG есть еще и Interimskonto # 1792 (übrige so.Verbindlichkeiten).
У кого есть опыт в этой теме, плиз, подскажите, какими Konten в JA пользоваться для взаиморасчетов?. Спасибо заранее за любую инфу!
Имеется перевод денег от KG к GmbH, в Rewe GmbH приход денег на #523 - Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis, Personengesellschaft)(SKR03, с которым я никогда не работала) и соответственно корреспондирующий счет KG #1701 (JA 2012) (so,Verbindlichkeiten Verw.GmbH) и # 507 (2013 год, текущая бухгалтерия) (Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Kapitalges.) .
Кроме того, в KG есть еще и Interimskonto # 1792 (übrige so.Verbindlichkeiten).
У кого есть опыт в этой теме, плиз, подскажите, какими Konten в JA пользоваться для взаиморасчетов?. Спасибо заранее за любую инфу!
NEW 29.03.15 19:29
в ответ бухгалтер2009 29.03.15 14:45
К Verbundene Unternehmen это не имеет никакого отношения. Это из другой оперы. Через Verrechnungskonten (1701) проводить, если речь идёт взаиморасчётах. Но вы гляньте в Gesellschaftsvertrag. Это может быть и зарплата, которую ГмбХ получает за руководство.Тогда это доход.
NEW 01.04.15 12:52
в ответ бухгалтер2009 29.03.15 14:45
Не хочется сотдавать новую ветку, поэтому задам вопрос в этой:
переняла все Buchungen из другой программы, где был заложен Ist-Versteuerung. При этом Umsatz больше 500 тыс., т.е долженд быть Soll-Versteuerung.
Моя программа Lexware Premium этого "постфактум" не делает, т.е. придется мануально umbuchen.
С моей точки зрения мне просто надо все UST nicht fällig, кроме перенятой суммы из предыдущего отчетного года, umbuchen на UST 19% 31.12., т.к. все Voranmeldungen уже были отосланы.
Буду благодарна за любую инфу по этой теме!
переняла все Buchungen из другой программы, где был заложен Ist-Versteuerung. При этом Umsatz больше 500 тыс., т.е долженд быть Soll-Versteuerung.
Моя программа Lexware Premium этого "постфактум" не делает, т.е. придется мануально umbuchen.
С моей точки зрения мне просто надо все UST nicht fällig, кроме перенятой суммы из предыдущего отчетного года, umbuchen на UST 19% 31.12., т.к. все Voranmeldungen уже были отосланы.
Буду благодарна за любую инфу по этой теме!