проблемы с составлением Bilanz
Здравствуйте,
помогите мне разобраться куда что бухать в балнсе. За 2015 год у меня было всего 3 Rechnungen два оплачены,один нет,я в 2015 подавал VST Voranmeldung и вставил Vorsteuer неоплаченного туда же, ФА кончно же вернул, я без Штойербкратера дал данные по нолям. Они затребовади мне Vorsteuer весь обратно, я возразил, тогда они с меня требуют полный баланс, GuV
GuV я скачал табель в интернете и просто перенёс данные с BWA туда, взял старый Jahresabschluss и с него начал "срисовывать" пункты, но тут дилемма, как мне забухать эти три несчастных Rechnungen?
Спасибо за помощь!
Игорь
У вас фирма, если балансы надо сдавать, что значит затребовали, вы их и так обязаны сдать, причём в электроннои виде. Не видя ваш переведущий баланс, помочь вам невозможно, это ж не так просто..
Рехнунги идут видимо GuV, оплата в банк, неоплаченный это фербиндлихкайт, т.е. ваш долг. Там надо дальше смотреть, менять Eigrnr Kapital, а как вы без баланса делали налоговые отчёты подоходного налога?
да, в том то и дело, что фирма UG не ведет ни какой деятельности вообще, со дня основания. Была основана под определённый проект, но он пока не выгорел, вот и висит. А счета, которые получили это консультация адвоката, копия свешего Хандельсрегистераусцуга и счёт Штойербератера. Я, насколько разобрался в старом, не моем балансе, в разделе Ulaufvermögen, есть в пункте kurzfrisitge sonstige Vermögensgegenstände есть подраздел Vorsteuer im Folgejahr abziebar и под ним Umsatzsteuervorderung, т.е. я как думал в верхней графе указать полностью весь Vorsteuer и неоплаченного счета, а ниже, только оплаченные.
в разделе Ulaufvermögen, есть в пункте kurzfrisitge sonstige Vermögensgegenstände есть подраздел Vorsteuer im Folgejahr abziebar и под ним Umsatzsteuervorderung, т.е. я как думал в верхней графе указать полностью весь Vorsteuer и неоплаченного счета, а ниже, только оплаченные.
Нет у вас этого всего, вы же от финанцамта ндс получили обратно. В билансе должно стоять:
Актива
Kaсса/банк
Passiva
ЕК (начальный)
Убыток( 3 счета)
Кредитор(неоплаченный счет)
я просто взял Jahresabschluss и перерисовываю: GuV, вы считает мне не стоит это так красиво у меня GuV в Excel табеле 1 страница и будет Bilanz 1 стрю Достаточно?
Jahresabschluss besteht aus Bilanz und GuV. Фирма открыта была в 2015. Поэтому что вы там и откуда перерисовываете- не совсем понятно. В ГУВ есть сальдо-сумма всех счетов нетто. Вот это сальдо со знаком "-" вы переносит в Биланц и выч итаете его из ЕК, который был на момент основания фирмы. Полученное сальдо и сумма неоплаченного счета дожна соответствовать ликвидным средствам.
по договорённости на последний счёт официально на балансе не хватает денег, по этой причине счёт не оплачен до лучших времён. Т.е. баланс будет кривой. Как с этим?
Нет кривого баланса, он всегда прямой как дышло. В этом случае разница между ЕК и убытком- негативная. Она должна соответствовать неоплаченниму счету и отражается в Актива.
Актива
ЕК./.Сальдо ГуВ
Пассива
неоплаченный Счет (Брутто)