USt при оказании услуг предприятию ЕС без идентномера
обратил внимание, что у некоторых предприятий получателями услуг частенько выступают предприятия в других странах ЕС, преимущественно в Англии и Кипре, которые не имеют там своих VAT-Number. По логике вещей по § 3a услуга оказана вне Германии и должна быть как минимум in Inland nicht steuerbar- но нет ли здесь какого-нибудь подводного камня?
Cпасибо
да так и подают, указывают услуги на те идентномера, которые есть. А которых номеро внет нет - не включают.
а как они могут включать эти Dienstleistungen в ZM, если у получателя услуги нет ID-Nummer?
вот если получатель услуги в Drittland, мы же пишем nicht steuerbar и ни о каком ZM не задумываемся, правда? Вот так примерно и этих трактуют, они же тоже по сути в Ausland.
Но мне неспокойно как-то...
это я знаю. но там же не напbcано, что надо включать в ZM предприятия, у которых номера нет?
Как это не написано? В ЦМ должны быть все ЕС-предприятия, оказание услуг которым, попадает под 3а.абс.2. Иначе ЦМ не полная и это чревато санкциями.
а что, ЦМ с пустым полем ИДномера тоже можно отправить? по мне так красным заливает типа ошибка. А поля для наименования и адреса предприятия зрительно не локализуются.
В Лексваре, если в контофервалтунге Устд.Нр. нет, то и в ЦМ понятно этот оборот не идет. Его просто там нет. Можно внести фальшивый номер, но тогда из налоговой придет письмо, что номер фальшивый. Они ж там эти номера проверяют.
Тема эта уже обсуждалась: нужен при услугах в ЕС Устд.Нр. или нет. В законе четко не стоит, что нужно. Но без этого номера выходит неполная ЦМ. А за неполную или неправильную ЦМ -штраф от 5.000. Вывод-номер нужен.
Вывод-номер нужен.
"А вы ему: - Так нету же!.. 0но вам: - Так ото ж... "(С)