Допустила ошибку, как мне теперь с ней поступить
Помогите пожалуйста, сами мы не местные (С)
Подаю поквартальную Umsatzsteuer-Voranmeldung и только сейчас поняла, что за первый квартал посчитала неправильно, за четыре месяца, а не за три. У меня Fristverlängerung, и поэтому видать перекрыло, посчитала за апрель туда же. Что мне теперь делать? Подать за первый квартал исправленную berichtigte Anmeldung и за второй как положено?
Нет братоубийственной войне!
Подать за первый квартал исправленную berichtigte Anmeldung и за второй как положено?
Да.
Я за первый квартал НДС за минусом того, что сама платила, НДС перевела. А сейчас получится эта сумма как раз в апреле перейдет во второй квартал, то есть я снова должна буду платить или они там как-то все это считают? суммы небольшие, но все-таки8
Нет братоубийственной войне!
я снова должна буду платить
на самом деле нет, но вы можете поступить и иначе - сделайте расчет только за май-июнь и подайте как за весь 2-й квартал. Тогда общая сумма за полугодие будет у вас правильная и всем будет хорошо.
Вот это мне первое в голову пришло, когда я поняла, что неправильно вписала, а это нормально? Никто особенно внимания не обратит?
Нет братоубийственной войне!
Ну вряд ли в фа знают как у вас на самом деле было. А по итогам года подадите декларацию, там все 12 месяцев одной суммой.
даже если вам проверку назначат, то проверять будут только общие суммы за период проверки. А не рспределение по месяцам.
даже если вам проверку назначат, то проверять будут только общие суммы за период проверки. А не рспределение по месяцам.
Это смотря какая проверка.
Если это будет USt-Sonderprüfung , то они противно разнесут всё точно по месяцам или по кварталам.
теоретически конечно, а на практике сколько этих USt-SP знаю за допускающее статистику количество лет, и годами, и кварталами, и месяцами проверяли- хоть раз бы переразнесли, так нет...
нп
Большое спасибо всем за помощь! Все-таки, поскольку я трус несчастный, а проводок у меня не так много я пересчитала за первый квартал как надо и за второй соответственно тоже. Сейчас еще раз проверю и отошлю. Zusammenfassende Meldung тоже пришлось подкорректировать. Это все потому, что я несколько лет подряд делала эту отчетность за год, а вот на этот год ФА потребовал поквартально отчитываться, а я уже и забыла и меня переклинило.
Нет братоубийственной войне!
о господи, у меня прямо все как всегда, не понос так золотуха. Отсылала сейчас USt-Voranmeldungen за 1-й и 2-й квартал и только сейчас уже когда отослала, заметила, что за второй отослала, что у меня там галочка осталась в пункте не Erstanmeldung, а тоже berichtigte Anmeldung. И что теперь, меня сразу расстреляют или сначала судить будут?
Нет братоубийственной войне!
Это радует! Получается, только нам доставались такие вредные проверяющие - значит есть надежда, что в будущем к нам придут Ваши!
Ждите - если они спросят пояснить - поясните, что произошла вот такая теhническая ошибка.
Если не спросят - то всё ок.
Уже две недели прошло, но я напишу просто, чтобы в архиве было. Пока мы были в начале августа в отпуске из Bundesteueramt пришло письмо, что типа я забыла подать Voranmeldung за 2-й квартал, то есть то, что я подала второе с ошибкой они как бы вообще никак не восприняли, пришлось переделать.
Нет братоубийственной войне!
Поскольку ветка еще не ушла окончательно в небытие, здесь еще раз спрошу по другому вопросу. Мне пришло письмо от Bundeszentralamt für Steuern, что номер НДС одного из моих клиентов в третьем квартале 2018 году не соответствует действительности. Залезла на финский сайт проверки номеров, действительно клиентка изменила юридическую форму предприятия, но мне ничего не сказала, а может и сказала, а я пропустила. Такие письма как раз пролетают чаще всего без прочитывания. Клиентке написала, она подтвердила, написала новый номер. Правильно я понимаю, что мне сейчас нужно подать berichtigte Zusammenfassende Meldung просто с этим новым номером? В письме уже очень бюрократически написано.
Нет братоубийственной войне!
так, но немного не "просто с этим новым номером"
надо оставить в berichtigte Zusammenfassende Meldung неправильный номер, исправив сумму на "0", а строкой ниже дать правильный номер с правильной суммой.
Помогите пожалуйста! У меня опять вопрос по Umsatzsteuer-Voranmeldung: куда вносятся суммы, полученные от швейцарских клиентов? Они же не в ЕС, то есть я НДС не брала, но куда их тут вписывать? В строку Steuerfreie Ümsatze ohne Vorsteuerabzug?
Нет братоубийственной войне!
Почему ohne Steuerabzug? На одну строчку выше ТZ 43.