Umsatzsteuervoranmeldung beim Export
Добрый день.
мой приятель в 3-м квартале зарегистрировал гевербе (плательщик НДС), купил товар в Германии, привез его на границу Польша-Украина и продал этот товар (не весь!) украинским резидентам. Было выписано несколько экспортных инвойсов без указания НДС, которые были пропечатаны таможенной службой и занесены в систему. Некоторые счета не были пропечатаны, поскольку таможенник, который был на смене, отказался это сделать по неизвестным причинам.
Кроме того, было понесены затраты в Польше (отель, бензин и пр.).
Теперь надо заполнить отчет по НДС за 3 кvартал. Возникает несколько вопросов.
1. Выручку из пропечатаных экспортных инвойсов надо внести в графу 21 "Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (zum Beispiel Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nummer 2 bis 7 UStG)", так как есть свидетельство, что товар покинул ЕС?
2. Выручку нетто из непропечатаных экспортных инвойсов надо внести в графу 12 "Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 19 Prozent" или 13 "Steuerpflichtige Umsätze zum Steuersatz von 7 Prozent"?
3. НДС уплаченный за товары и услуги, купленные в Германии, надо внести 37 "Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern"? Вопрос: куда вносить и как вносить НДС за услуги, купленные в Польше?
Понимаю, что лучше эти вопросы задать штоербератеру, но пока не удалось найти... Все перегруженны.
Спасибо за советы!
НДС за услуги в Польше не подлежит возврату через USt- Voranmeldung, поэтому никуда его вносить не нужно.
Antrag auf Vorsteuervergütungsverfahren
Спасибо! S польским НДС понятно. А как правильно отображать експортную выручку?
без подтверждения вывоза в Drittland придётся к сожалению платить НДС
Удачи в поиске Steuerberater!
Это сейчас не просто, но самому и без всяких знаний делать отчётнось рискованно, форум далеко не всегда может помочь.
Для подтверждения вывоза товара вам не обязательны счета, проштампованные таможней, вполне достаточно накладных/актов приема-передачи, любых документов, подтверждающих прием товара в третьей стране. Они могут быть проштампованы получателем или подтверждаться транспортной компанией
Важно также иметь подтверждение приобретения товара в Германии, счета и заказы.
Спасибо!!
А если экспортный счет пропечатает импортирующая сторона, то-есть таможня Украины, такое подойдет Финанцамту?
Одного штемпеля таможни Украины не будет достаточно, есть решение суда по этому поводу, может кто-то закроет глаза, но лучше не рисковать. Финанцамту главное доказать Ausfuhr без разгадывания загадок, т.е. чтобы для них эта цепочка была plausibel: Bestellung, Rechnung in Deutschland - Ausfuhrnachweis. Названия товара должно соответствовать лучше один в один на Eingangs- und Ausgangsrechnung. Приложите POD, ABD, что у вас есть, пусть получатель проштампует со всеми реквизитами. Ну и таможенный штемпель в придачу
н.п.
удивительно, что до сих пор не упомянули в числе документов экспортную таможенную декларацию, закрытую знаком "Ausgangsvermerk"