Вход на сайт
все еще USt- Voranmeldung за первый квартал
75
NEW 06.05.07 14:33
Здравствуйте все!
На так давно пытала вас всех по поводу НДС, вот для освежения памяти, если интересно:
http://groups.germany.ru/145407/f/7598273.html?Cat=&page=0&view=collapsed&sb=5
Так как подачу USt-Vorameldunga отсрочила на месяц - до 10 мая, то подаю сейчас.
Вопрос еще раз: надо ли вписывать и те полученные суммы, на которые я НЕ начисляла НДС, например, в другие страны ЕС? Я получила уже несколько разных ответов, одни говорят - не надо, другие говорят - надо все равно. Пребываю в растерянности.
Вопрос второй: зарегистрировалась плательщицей НДС я с начала года, вписывать номер в счета тоже начала естественно с начала января. Но в январе я получила денежку за многие счета, выставленные мною в декабре или даже в ноябре. Все эти выплаты поступили из Финляндии, если это имеет какое-то значение. Как мне с ними поступать? В смысле, если надо вписывать те денежки, которые я получила без начисления НДС, то надо ли как-то дифференцировать?
На так давно пытала вас всех по поводу НДС, вот для освежения памяти, если интересно:
http://groups.germany.ru/145407/f/7598273.html?Cat=&page=0&view=collapsed&sb=5
Так как подачу USt-Vorameldunga отсрочила на месяц - до 10 мая, то подаю сейчас.
Вопрос еще раз: надо ли вписывать и те полученные суммы, на которые я НЕ начисляла НДС, например, в другие страны ЕС? Я получила уже несколько разных ответов, одни говорят - не надо, другие говорят - надо все равно. Пребываю в растерянности.
Вопрос второй: зарегистрировалась плательщицей НДС я с начала года, вписывать номер в счета тоже начала естественно с начала января. Но в январе я получила денежку за многие счета, выставленные мною в декабре или даже в ноябре. Все эти выплаты поступили из Финляндии, если это имеет какое-то значение. Как мне с ними поступать? В смысле, если надо вписывать те денежки, которые я получила без начисления НДС, то надо ли как-то дифференцировать?
Нет братоубийственной войне!
06.05.07 15:49
в ответ карелка 06.05.07 14:33
надо ли вписывать и те полученные суммы, на которые я НЕ начисляла НДС, например, в другие страны ЕС
Hадо.для этого есть специальная графа 45
Но в январе я получила денежку за многие счета, выставленные мною в декабре или даже в ноябре. Все эти выплаты поступили из Финляндии, если это имеет какое-то значение. Как мне с ними поступать? В смысле, если надо вписывать те денежки, которые я получила без начисления НДС, то надо ли как-то дифференцировать?
Если деньги, полученные до 10 января за услуги, оказанные в прошлом году, вы включите в отчтность прошлого года, то в этом году их вписывать не надо. А все, что пришло к ва после 10 января, надо включить в этот год и внести в ту же графу 45.
Hадо.для этого есть специальная графа 45
Но в январе я получила денежку за многие счета, выставленные мною в декабре или даже в ноябре. Все эти выплаты поступили из Финляндии, если это имеет какое-то значение. Как мне с ними поступать? В смысле, если надо вписывать те денежки, которые я получила без начисления НДС, то надо ли как-то дифференцировать?
Если деньги, полученные до 10 января за услуги, оказанные в прошлом году, вы включите в отчтность прошлого года, то в этом году их вписывать не надо. А все, что пришло к ва после 10 января, надо включить в этот год и внести в ту же графу 45.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
NEW 06.05.07 18:59
в ответ Daddy Cool 06.05.07 15:49
Cпасибо за ответ!
А если в прошлом году я была Kleinunternehmer и не отчитывалась по НДС, стало быть мне надо все в этот год внести или как? Четыре проплаты до 10-го, четыре после 10-го.
В ответ на:
Если деньги, полученные до 10 января за услуги, оказанные в прошлом году, вы включите в отчтность прошлого года, то в этом году их вписывать не надо. А все, что пришло к ва после 10 января, надо включить в этот год и внести в ту же графу 45.
Если деньги, полученные до 10 января за услуги, оказанные в прошлом году, вы включите в отчтность прошлого года, то в этом году их вписывать не надо. А все, что пришло к ва после 10 января, надо включить в этот год и внести в ту же графу 45.
А если в прошлом году я была Kleinunternehmer и не отчитывалась по НДС, стало быть мне надо все в этот год внести или как? Четыре проплаты до 10-го, четыре после 10-го.
Нет братоубийственной войне!
NEW 07.05.07 07:49
Вот четыре не внОсите и включаете в умзатц прошлого года как кляйнунтернемен, а другие четыре внОсите и включаете в умзатц этого как уже не кляйнунтернемен. Вам считается по факту прихода денег, а не по периоду, к которому они относятся. Zu- und Abflussprinzip. А на умзатцштойер они и так и так не влияют.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.