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23.04.16 15:11
(1) Ich würde Ihnen empfehlen hierbei zwei Bilanzen aufzustellen, Handels- und Steuerbilanz. In der Handelsbilanz gilt für die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens das strenge Niederstwertprinzip - also Abschreibungspflicht. In der Steuerbilanz haben Sie ein Wahlrecht (§ 6 (1) Nr. 2 S.1 und § 6 (1) Nr. 2 S. 2 EStG - EStR 6.8 (1) S. 3 und 4). Im weiteren Verlauf würde ich der Bank nur die Steuerbilanz aushändigen. ...
 
 
07.04.16 18:52
(1) Im KJ 2015 können Sie nichts mehr ansetzten! Sollte ein Betrieb aufgegeben werden, so ist eine Überleistungsrechnung aufzustellen (§ 6 (2) EStDV). Im Rahmen der Überleistungsrechnung müssen alle Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst werden. Insofern ist alles 2014 zu erfassen und zu erklären. ...
 
 
28.02.16 13:18
(1) Die Problematik hierbei ist meines Erachtens wesentlich größer: A ist ein Bauträger. Der Verkauf von Wohnungen oder ganzen Häusern unterliegt der Grunderwerbsteuer und ist somit grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Ausnahme: man entscheidet sich für die Option und optiert somit zur umsatzsteuerpflichtigen Veräußerung von Immobilien. Sollte man bei der Umsatzsteuerbefreiung bleiben, dann hat man keinen Anspruch auf den Vorsteuerabzug und kann somit auch die Vorsteuer aus 13b-Rechnungen (Rechnungen von den Subunternehmern) nicht geltend machen. Das heißt A schuldet die Umsatzsteuer aus de ...
   
 
20.01.16 19:40
(1) Das finde ich aber nicht logisch, da man aus deutscher Sicht nicht wissen kann ob eine bestimmte Leistung nach bspw. polnischen, belgischen etc. Umsatzsteuergesetz steuerfrei ist oder nicht. Hat jemand noch weitere Vorschläge? ...
 
 
20.01.16 14:54
(1) Hallo an alle!Kann jemand mir erläutern, wann 4336 und wann 4339 zu verbuchen sind. Denn eigentlich sind alle sonstige Leistungen an andere EU - Unternehmer, in Deutschland nicht steuerbar und im anderen EU-Land steuerbar. Ist hierbei der Unterschied ob die Leistung im Gemeinschaftsgebiet (EU außer DE) steuerpflichtig ist oder nicht?Danke! ...
 
 
18.01.16 19:38
(1) Deutsche Betriebsstätte? Welche inländische Steuernummer steht auf der Rechnung? ...
   
 
08.04.15 20:01
(1) Hier war doch nicht die Frage, die Steuern zu berechnen. Deswegen habe ich zunächst pauschal geantwortet. Selbstverständlich muss man den genauen Grundfreibetrag nehmen, außerdem soll man fragen ob die Fragestellerin verheiratet ist, dann würde sich dieser verdoppeln usw. Wenn man es genauer nimmt so muss man hier die komplette Palette nehmen und durchgehen. Dann würde es ungefähr so lauten:Summe der Einkünfte abzgl. Freibeträge (Altersentlastung etc.) abzgl. Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen, Freibeträge für Kinder etc. - wenn das Ergebnis kleiner 8.472 (bei Zusammenveranlagung 16 ...
 
 
08.04.15 11:35
(1) Umsatzsteuer - bis 17500 UmsatzEinkommensteuer - bis 8000 GewinnGewerbesteuer - bis 24500 Gewinn ...
   
 
30.03.15 23:24
(1) Die einzige Möglichkeit wäre, in Ihrem Fall, sich der Umsatzbesteuerung zu entziehen ist es dem Finanzamt zu erklären, dass Sie die ganze Zeit normaler Unternehmer waren. Ich bin mir nicht sicher ob es in Ihrem Fall klappen wird, da nicht klar ist wann welche Steuererklärungen abgegeben wurden und welche Bescheide erlassen worden sind. Ich würde in Ihrem Fall gegen den Bescheid vorsorglich Einspruch gegen den Bescheid einzulegen und sich schnell an einen Steuerberater wenden. ...
   
 
23.03.15 13:08
(1) Ja, wenn er angestellt ist.Sollte er nicht angestellt sein, so müsste der Unternehmer selber alles machen. Der Buchhalter dürfte dann alles vorbereiten.Aber die Frage ist eine andere: Kann der Buchhalter, aufgrund seiner Ausbildung, überhaupt qulitativ einen Jahresabschluss aufstellen oder eine Steuererklärung vorbereiten? ...
 
 
23.03.15 12:22
(1) Wenn Sie mit dem Buchhaltungsservice entgeltlich zusammenarbeiten, dann machen Sie und Buchhaltungsservice Abschlüsse, Umsatzsteuervoranmeldungen und Steuererklärungen illegal, ohne die nötige Ausbildung und ohne Haftung.Der Steuerberater, darf dagegen alles legal machen und hat Ahnung davon was er macht, aufgrund seiner Ausbildung.Es gibt noch viele weitere Unterschiede... ...
 
 
03.02.15 20:26
(1) Grundsätzlich nicht!Theoretischer Fall: man geht von der IST auf SOLL rüber und ist im ersten Jahr. Dann wäre es denkbar. ...
 
 
30.01.15 10:07
(1) Weil Sie die IST-Versteuerung bei der Umsatzsteuer ausgewählt haben.Die Beträge müssten eigentlich automatisch vom 3816 auf 3806 umgebucht werden. ...
 
 
15.11.14 16:36
(1) Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie meinen man soll ohne Opos buchen mit zugehörigen Schlüsseln? oder? ...
 
 
15.11.14 11:51
(1) Hab eine Frage in diesem Zusammenhang für die ich noch keine saubere Lösung gefunden habe.Ausgangssituation: Datev, Istbesteuerung, Benutzung der Oposkonten. Mandant hat 7% und 19%, hat EU-Ausgangsumsätze und Ausfuhr. Beim Geldeingang auf OPOS kommt leider alles auf steuerpflichtige Umsätze 19%. Wie kann man dem Datev sagen, dass beim Geldeingang für Ausfuhr oder EU - Lieferung oder 7% die entsprechenden Positionen in der UST - VA angesprochen werden sollen?Ich habe bis jetzt zwei Lösungsansätze, die aber nicht schön und nicht sauber sind: 1. Umstellung ...
 
 
02.11.14 20:51
(1) Nein, einfacher wäre das nicht! denn verschiedene Kontenrahmen dienen verschiedenen Zwecken und sind entsprechend aufgebaut. Bspw. SKR 03: Alnlage-/Kapitalkonten Finanz-/PrivatkontenAbgrenzungskontenBestandskontenAufwendungenErlöseDagegen SKR 04 im klassischen Bilanzaufbau gegliedertAVUVEKFKErträgeAufwendungenDas was Sie sagen gibt es schon, beispielsweise ist auf Basis von SKR 04 ist der Kontenrahmen für die Hotelerie aufgebaut. ...
 
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