"import VAT"
Ткните меня, биттещён, носом, а то что-то в моём USt-Voranmeldunge не сходится.
Английская фирма выставила счёт на 100,99 евро (нетто). Я эти 100 евро (без центов) вношу в поле 46 (строка 48). В поле 47 той же строки я должен внести НДС, который высчитываю сам. Мне туда внести 19 % от 100,99 или 100,00? Понимаю, что разница несущественна, но вопрос принципиальный...
И потом я по идее могу заявить об этом НДС в поле 67 (строка 59), чтобы вычесть его из общей суммы в качестве Vorsteuer, так? Т.е. в итоге, по идее ,мои расходы должны составлять 100,99 (оплаченный счёт фирмы), а по налогам должны быть нули.
Мой эльстер так и говорит: я, мол, финансамту никакого НДС не должен.
Но я же должен его перевести отдельно на счёт финансамта, как Вы писали раньше.... Или нет?